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2020年初级审计师《审计理论与实务》精选题(13)_第2页

来源:考试网  [2020年7月28日]  【

  二、多项选择题

  1、下列表述中,属于社会审计作用的有:

  A、促进组织合法经营和运行

  B、促进组织完善内部控制和风险管理

  C、提高财务信息的质量,维护良好的市场秩序

  D、促进企业完善内部控制,提高企业经营管理水平

  E、促进全面深化改革

  2、下列各项中,符合内部审计人员职业道德要求的有:

  A、不得从事损害所在组织利益的活动

  B、不得从被审计单位获得任何可能有损职业判断的利益

  C、保持合理的职业谨慎,并合理使用职业判断

  D、根据被审计单位的要求决定是否披露相关事项

  E、内部审计人员应当具体履行职责所需的专业知识、职业技能和实践经验

  3、下列关于审计准则的说法中,正确的有:

  A、审计准则是衡量审计质量的客观标准

  B、审计准则规定了审计职业责任的最高要求

  C、审计准则的职能在于提高了审计本身的可信性

  D、审计结论是否百分百准确在于审计人员是否按照审计准则的要求实施审计

  E、审计准则体现了一个国家的审计理论水平

  4、下列各项中,属于国家审计实施阶段的工作有:

  A、成立审计组

  B、编制审计工作方案

  C、编制审计实施方案

  D、检查重大违法行为

  E、签发审计报告

  5、下列审计证据中属于审计人员亲历证据的有:

  A、审计人员编制的应收账款账龄分析表

  B、审计人员取得的被审计单位的租赁合同

  C、审计人员监督被审计单位财产物资的盘点

  D、审计人员从被审查账簿中摘录的资料

  E、审计人员动手编制的银行存款余额调节表

  6、相对于详查法,抽查法的优点有:

  A、提高审计效率

  B、节约审计资源

  C、更有效地查出会计资料中存在的差错、不易遗漏

  D、容易发现发生频率不高的错弊

  E、审计质量有可靠保证

  7、下列关于运用外部调查这一具体审计取证方法的表述,正确的有:

  A、外部调查是向与审计事项有关的第三方进行的调查

  B、外部调查是指到第三方工作地进行的实地调查

  C、向被审计单位的第三方函证不属于外部调查

  D、对于本期注销的账户,审计人员也应当实施外部调查

  E、外部调查获取的审计证据具有较高的可靠性

  8、下列关于内部控制的表述中,正确的有:

  A、有效的内部控制可以杜绝串通舞弊等不法行为

  B、有效的内部控制可以保证会计及其他信息资料的真实可靠

  C、有效的内部控制可以促进工作效率的提高和经营目标的实现

  D、有效的内部控制可以促进国家各项政策、法规的贯彻落实

  E、有效的内部控制可以保护物资的安全完整和有效使用

  9、下列有关内部审计报告的编制、复核与报送的相关说法中,正确的有:

  A、审计组应当在实施必要的审计程序后,及时编制审计报告,并征求被审计对象的意见

  B、被审计单位对审计报告有异议的,应当修改审计报告

  C、审计报告经过必要的修改后,应当连同被审计单位的反馈意见及时报送内部审计机构负责人复核

  D、内部审计机构应当将审计报告提交被审计单位和组织适当管理层,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施

  E、已经出具的审计报告如果存在重要错误或遗漏,内部审计机构应当及时更正,并将更正后的审计报告提交给原审计报告接收者

  10、价值分析方法用项目实现的功能来进行分析,不能用实物或货币来计量,分析时应注意:

  A、是否存在既提高功能,又降低成本的可能

  B、当功能相同或固定时,是否降低成本

  C、当成本固定或相同时,功能可否可提高

  D、当成本和功能均提高时,成本的提高是否更多

  E、当成本和功能均降低时,功能的降低是否更大

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责编:yangliu1997

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