一、单项选择题
1、审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是:
A、文字说明法
B、调查表法
C、流程图法
D、录像与录音法
2、企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略,属于内部控制要素中的:
A、控制环境
B、风险评估
C、控制活动
D、对控制的监督
3、财产清查盘点制度属于控制活动中的:
A、业务授权控制
B、职责分离控制
C、凭证与记录控制
D、实物控制
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4、在一个设计适当的内部控制系统中,同一名职员可以负责:
A、接受保管现金,并登记现金日记账
B、接受和保管支票,并批准注销客户的应收账款
C、保管空白支票和银行预留印鉴
D、批准付款与签发支票
5、审计人员可以通过一系列的方法来进行内部控制测试,下列各项中,不属于内部控制方法的是:
A、重新计算
B、询问
C、重新操作
D、检查
6、下列内部控制措施中,属于财产物资控制的是:
A、计划控制
B、质量控制
C、材料的验收和领用制度
D、会计凭证的复核制度
7、下列关于内部控制的表述中,错误的是:
A、控制风险始终大于零
B、内部控制具有固有局限性
C、如果内部控制足够健全有效,内部控制测试可以代替实质性程序
D、审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应当保持应有的职业谨慎
8、下列选项中,内部审计属于内部控制中的:
A、风险评估
B、对控制的监督
C、控制活动
D、信息与沟通
9、下列情况中,应当将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是:
A、相关内部控制失效
B、难以评估内部控制的有效性
C、相关内部控制有效
D、相关内部控制不健全
10、董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的:
A、控制活动
B、风险评估
C、控制环境
D、监督
11、下列表述中,正确的是:
A、确定内部控制测试的抽查范围时只能采用统计抽样法
B、内部控制测试可以采用的方式有功能测试和业务程序测试
C、内部控制越有效,控制风险就越高
D、内部控制测试的方法有检查、询问、观察、分析、重新操作
12、经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应:
A、转入内部控制测试阶段
B、提高控制风险评估水平
C、提高固有风险评估水平
D、直接转入实质性程序阶段
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