一、单选题
1、下列选项中,内部审计属于内部控制中的:
A、风险评估
B、对控制的监督
C、控制活动
D、信息与沟通
2、在一个设计适当的内部控制系统中,同一名职员可以负责:
A、接受保管现金,并登记现金日记账
B、接受和保管支票,并批准注销客户的应收账款
C、保管空白支票和银行预留印鉴
D、批准付款与签发支票
3、在属性抽样中,如果其他条件不变,审计人员要求的精确限度增大,则所需的样本量:
A、减少
B、增大
C、不变
D、无法确定
4、下列因素中,构成统计抽样与非统计抽样方法区别的因素是:
A、审计过程中运用职业判断
B、要求审计人员具有一定的工作经验
C、将抽样风险加以量化和控制
D、存在抽样风险
5、效益审计中,审计人员按照既定标准和合理的控制模式对管理程序进行检查和分析的方法是:
A、内容分析法
B、程序分析法
C、案例研究法
D、逻辑模型法
6、下列有关计算机审计的表述中,错误的是:
A、计算机审计是在信息技术环境下发展的审计技术方法的总称
B、计算机审计不需要进行内部控制测试
C、计算机审计审前调查的具体内容与传统审计不完全一致
D、计算机审计的审计对象既包括电子数据,又包括信息系统
7、为了保证审计工作有序、高效地完成审计任务,达到审计目标,需要对审计工作进行科学的管理,以下哪项是审计管理的核心:
A、审计档案管理
B、审计计划管理
C、审计风险管理
D、审计质量管理
8、下列文件中,不属于销售和收款循环审计中应该审查的文件是:
A、客户对账单
B、发运凭证
C、销货合同
D、生产统计表
9、审计人员抽查被审计单位固定资产账卡设置情况,目的是为了判断:
A、固定资产账实的相符性
B、固定资产计价的正确性
C、固定资产内部控制的执行情况
D、固定资产折旧提取的合理性
10、为发现未列报或未入账的应付账款,除了审查决算日后货币资金支出凭证、应付账款账单、卖方对账单之外,还需检查的凭证是:
A、决算日之前的领料单
B、决算日之前的验收单
C、决算日之前的订购单
D、决算日之前的请购单
二、多选题
1、下列各项中,可以用于销售与收款业务内部控制测评的有:
A、抽取销售退回或折让发票,审查是否由业务记录以外的人员批准
B、抽取销售发票副联是否附有发运凭证、订货单
C、抽查账龄分析表
D、检查决算日前后的有关收入记录
E、审查销售退回账务处理的正确性
2、下列各项中,属于应收账款函证回函认可的金额与函证金额的差异产生的原因有:
A、询证函发出时债务人已经付款而被审计单位尚未收到货款
B、一方记账错误
C、债务人将货物退回,而被审计单位尚未收到
D、存在弄虚作假或舞弊行为
E、询证函丢失
3、下列措施中,可以用来查找未列报或未入账的应付账款的有:
A、审查决算日之后数周内的货币资金支出的主要凭证
B、关注决算日后若干天的购货发票的日期及收货记录,审查入账时间是否正确
C、关注决算日后发出的验收单
D、关注决算日前若干天的购货发票的日期
E、向债务人函证应付账款
4、下列各项中,符合采购与收款循环内部控制要求的有:
A、提出采购申请与批准采购申请相互独立
B、只有进过授权的人员才能提出采购申请
C、仓库保管人员负责购进货物的验收
D、由业务经办人员对卖方发票进行检查
E、作废的支票与未签发的支票一同保管
5、在货币资金业务中,下列各项中,应当相互独立的职责有:
A、收入单据的开具与审核
B、银行存款的收支与登记银行存款日记账
C、库存现金的收支与登记库存现金总账
D、保管支票与保管印章
E、收付款结算办理与审核
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