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2021年初级审计师《审计理论与实务》强化试题(九)_第2页

来源:考试网  [2020年11月23日]  【

  【单选题】(2014、2019年)根据《人民共和国审计法》被审计单位对审计机关作出的有关财政收支的审计决定不服时,可以提请裁决的部门是:

  A.最高国家审计机关

  B.该审计机关的本级人民政府

  C.该审计机关的上级人民政府

  D.该审计机关的上级审计机关

  『正确答案』B

  『答案解析』被审计单位对审计机关做出的有关财政收支的审计决定不服的,可以提请审计机关的本级人民政府裁决,本级人民政府的裁决为最终决定。选项B正确。

  【多选题】(2013年)下列各项中,属于国家审计机关审计处罚措施的有:

  A.警告

  B.通报批评

  C.没收违法所得

  D.责令限期退还被侵占的国有资产

  E.责令限期缴纳应当上缴的款项

  『正确答案』ABC

  『答案解析』处理措施包括:(1)责令限期缴纳应当上缴的款项;(2)责令限期退还被侵占的国有资产;(3)责令限期退还违法所得;(4)责令按照国家统一的会计制度的有关规定进行处理;(5)其他处理措施。处罚的种类包括:警告、通报批评、罚款、没收违法所得;依法采取的其他处罚措施。

  【多选题】(2019年)根据人民共和国审计法规定,下列各项中,属于审计机关审计处理措施的有:

  A.罚款

  B.警告、通报批评

  C.责令限期缴纳应当上缴的款项

  D.责令限期退还被侵占的国有资产

  E.责令按照我国统一的会计制度有关规定处理

  『正确答案』CDE

  『答案解析』审计机关、人民政府或者有关主管部门在法定职权范围内,依照法律、行政法规的规定,区别情况采取下列处理措施:

  (1)责令限期缴纳应当上缴的款项;

  (2)责令限期退还被侵占的国有资产;

  (3)责令限期退还违法所得;

  (4)责令按照国家统一的会计制度的有关规定进行处理;

  (5)其他处理措施。

  处罚的种类包括:警告、通报批评、罚款、没收违法所得、依法采取的其他处罚措施。

  【多选题】(2014年)审计机关在公布审计结果时,可以公布的信息有:

  A.审计评价意见

  B.被审计单位的整改情况

  C.正在处理过程中的事项

  D.涉及商业秘密的信息

  E.处理处罚决定及审计建议

  『正确答案』ABE

  『答案解析』除此之外还需要公布的审计结果包括:被审计单位基本情况;审计发现的主要问题。

  【单选题】(2014、2009年)审计机关受本级人民政府委托,向本级人大常委会提出的关于上一年度本级预算执行和其他财政收支审计工作情况的报告是:

  A.审计结果公告

  B.审计工作报告

  C.审计结果报告

  D.审计决定书

  『正确答案』B

  『答案解析』审计工作报告是指审计机关依照法律规定,受本级人民政府委托,向本级人大常委会提出的关于审计上一年度本级预算执行和其他财政收支审计工作情况的报告。

  【多选题】(2015年)下列各项中,属于审计机关受政府委托向人大常委会提出的审计工作报告主要内容的有:

  A.加强预算管理的意见

  B.被审计单位的反馈意见

  C.被审计单位的整改情况

  D.对本级预算执行情况的总体评价

  E.本级预算执行中存在的主要问题

  『正确答案』ADE

  『答案解析』审计工作报告的主要内容包括:(1)开展本年度预算执行审计工作的基本情况;(2)对本级预算执行情况的总体评价;(3)本级预算执行中存在的主要问题及纠正和处理情况;(4)审计后政府及各部门(单位)的整改情况;(5)加强预算管理的意见;(6)人大常委会要求报告的其他事项。

  【多选题】(2012年)按照我国内部审计准则的规定,内部审计机构在提交审计报告前,对审计报告进行复核的内容有:

  A.审计建议是否正确、客观和合理

  B.审计报告中是否存在错误和遗漏

  C.审计人员是否实施了必要的审计程序

  D.收集的审计证据是否能够支持审计结论

  E.审计时间安排和人员分工是否恰当

  『正确答案』ABCD

  『答案解析』审计时间安排和人员分工是否恰当不属于审计报告的内容。

  【单选题】(2017年)下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是:

  A.应当在正式出具之前征求被审计单位意见

  B.应当提交被审计单位适当管理层,并要求在规定的期限内整改

  C.应当包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出审计建议

  D.应当清楚表达对被审计单位账务报表的意见,并向社会公开审计结果

  『正确答案』D

  『答案解析』选项D属于社会审计审计报告的相关内容。

  【单选题】(2019年)下列有关内部审计报告的表述中错误的是:

  A.不必征求被审计单位的意见

  B.内部审机构相应将审计报告及时归入审计档案

  C.如果发现已出具的审计报告存在错误,内部审计机构应当及时更正

  D.对被审计单位的经营活动和内部控制进行评价并提出改进

  『正确答案』A

  『答案解析』审计报告经过必要的修改后,应当连同被审计单位的反馈意见及时报送内部审计机构负责人复核。选项A错误。

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责编:jianghongying

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