【单选题】审计人员在审查被审计单位应纳税所得时发现下列支出项目在税前作了扣除,其中正确的是( )
A.税收滞纳金
B.向下属公司的捐赠
C.非法经营的罚款支出
D.占年度利润总额 2%的公益性捐赠
【多选题】审计人员在对被审计单位应纳税所得额进行审查时发现下列事项,其中属于应在税前会计利润基础上予以调增的项目有( )。
A.向税务机关缴纳的税收滞纳金
B.因污染环境而支付的罚款
C.向关联企业的捐赠
D.所购国债的利息收入
E.从联营企业分得的税后利润
【单选题】审计人员运用系统选样法从 10000 张销售凭证中抽查 200 张。如果以第137 号凭证作为起点,下列样本号码中一定会被选中的是( )。
A.157
B.167
C.177
D.187
【多选题】按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中,属于内部审计机构权限的有( )。
A.向社会公布审计结果
B.召开与审计事项有关的会议
C.参与研究制定有关的规章制度
D.为所在单位办理纳税申报
E.根据审计结果提出改进管理、提高效益的建议
【多选题】下列关于我国国家审计报告的表述,正确的有( )。
A.包括审计评价意见
B.通常是简式审计报告
C.不包括以往审计决定的执行情况
D.包括针对审计发现问题提出的改进建议
E.是国家审计机关向被审计单位做出审计决定的依据
【单选题】在设计适当的内部控制系统中,可以由一个人兼任的工作是:
A.批准付款与签发付款支票
B.保管空白支票和银行预留印鉴
C.登记现金日记账和银行存款日记账
D.接收客户支票和批准注销客户的应收账款
【多选题】下列各项中,属于内部控制中“控制活动”要素的有
A.人力资源制度
B.对交易和事项的独立检查
C.对控制的日常监督
D.实物控制
E.管理当局的理念
【单选题】下列各项中,属于内部控制中实物控制的是()。
A.顾客赊销限额的批准
B.凭证的预先连续编号
C.财产物资的定期盘点
D.重大资产购置的授权
【单选题】下列关于审计准则的表述,错误的是( )。
A.审计准则是衡量审计质量的尺度
B.审计准则是评价被审计单位的标准
C.审计准则是确定和解脱审计责任的依据
D.审计准则是审计人员在实施审计过程中必须遵守的行为规范
【多选题】下列关于审计准则的表述中,正确的有( )。
A.审计准则是完善审计组织内部管理的基础
B.审计准则是评价被审计单位绩效的标准
C.审计准则是判断审计事项是非优劣的准绳
D.审计准则是确定和解脱审计责任的依据
E.审计准则是衡量审计质量的尺度
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