一、单项选择题
1、在财务报表审计中,不适合运用分析方法的情形是:
A、审计准备阶段识别审计风险
B、审计准备阶段发现财务报表项目的异常波动
C、审计实施阶段确认某笔应收账款是否真实存在
D、审计终结阶段对财务报表进行总体复核
2、察看相关人员正在从事的活动或者执行的程序的方法是:
A、检查
B、观察
C、询问
D、分析
3、下列关于审计取证基本方法的表述中,错误的是:
A、顺查法是指从检查原始凭证人手的审计方法
B、详查法一般适用于经济业务量小的被审计单位
C、抽查法可分为统计抽样法和非统计抽样法
D、逆查法一般适用于业务规模较大,内部控制比较薄弱的被审计单位
4、下列选项中,审计取证方法中所获得的审计证据可靠性较高的是:
A、观察
B、外部调查
C、询问
D、检查
5、以书面或者口头方式向有关人员了解关于审计事项的信息的方法是:
A、检查
B、观察
C、询问
D、分析
6、从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是:
A、账目基础审计
B、制度基础审计
C、内部控制基础审计
D、风险基础审计
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7、下列实质性审查中不属于重新计算的是:
A、计算原始凭证中数量乘单价的积数
B、计算明细科目的金额合计
C、计算账簿每页各栏金额的小计
D、编制银行存款余额调节表
8、审计人员自行编制银行存款余额调节表,并与被审计单位编制的银行存款余额调节表进行比较的审计取证方法是:
A、检查
B、外部调查
C、分析
D、重新操作
9、审计取证模式发展的第一阶段是:
A、风险基础审计
B、制度基础审计
C、账目基础审计
D、财务收支审计
10、业务规模较小、会计资料较少,存在问题较多的被审计单位一般适用的取证方法是:
A、逆查法
B、全部审计
C、事后审计
D、顺查法
11、对被审计单位的部分经济业务和会计资料进行检查,并根据检查结果推断总体状况的审计方法是:
A、顺查法
B、逆查法
C、详查法
D、抽查法
二、多项选择题
1、注册会计师可以根据具体情况和实际需要实施函证,下列属于函证内容的有:
A、交易性金融资产
B、其他应收款
C、应收票据
D、应付职工薪酬
E、银行存款零余额账户
2、审计取证方法按其取证顺序与记账程序的关系可以分为:
A、报送审计
B、抽查法
C、顺查法
D、逆查法
E、就地审计
3、2009年4月,某审计组对甲公司2008年度财务收支情况进行审计。相关情况和资料如下:审计人员对财会部门编制的应收账款明细表进行了复算,并与应收账款总账和报表进行了核对。 审计人员使用的审计取证方法有:
A、检查
B、(重新)计算
C、观察
D、分析
4、审计取证具体方法应用于:
A、审计程序的准备阶段
B、审计过程的始终
C、审计程序的报告阶段
D、审计程序的实施阶段
E、审计程序的终结阶段
5、下列各项中,属于认定层次的重大错报风险的有:
A、账目风险
B、控制风险
C、固有风险
D、检查风险
E、制度风险
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