类型:学习教育
题目总量:200万+
软件评价:
下载版本
多项选择题 下列选项中,属于内部审计机构的权限的是()。
A.参加本单位有关会议,并行使表决权
B.对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为,进行处罚
C.对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、财务报表以及与经济活动有关的资料,有权予以暂时封存
D.检查有关的计算机系统机器电子数据和资料
E.提出纠正、处理违法违规行为的意见
正确答案:D、E
答案解析:选项A,只能参与本单位有关会议,不能行使表决权;
选项B,对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为,做出临时制止决定,没有处罚权;
选项C,对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、财务报表以及与经济活动有关的资料,经本单位主要负责人或者权力机构批准,有权予以暂时封存,不同于国家审计。
相关知识:第二章 审计组织与审计法律责任
相关题库
题库产品名称 | 试题数量 | 优惠价 | 免费体验 | 购买 |
---|---|---|---|---|
2022年中级审计师《审计理论与实务》考试题 | 1197题 | ¥60 | 免费体验 | 立即购买 |
微信扫码关注焚题库
-
历年真题
历年考试真题试卷,真实检验
-
章节练习
按章节做题,系统练习不遗漏
-
考前试卷
考前2套试卷,助力抢分
-
模拟试题
海量考试试卷及答案,分数评估