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审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离()

来源:焚题库 [2021年7月8日] 【

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    多项选择题 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()。

    A.登记现金日记账与登记银行存款日记账

    B.登记银行存款日记账与核对银行对账单

    C.登记银行存款日记账与保管空白支票

    D.保管空白支票与保管财务印章

    E.登记现金日记账与登记现金总分类账

    正确答案:B、D、E

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    相关知识:第四章 货币资金审计 

     

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