类型:学习教育
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多项选择题 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()。
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员
C.检查货币资金收付凭证的管理情况
D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E.使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性
正确答案:A、B、C
答案解析:调查了解货币资金内部控制;抽查收款凭证;抽验付款凭证;抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对;抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表;查阅制度——职责分工;检查货币资金收付凭证的管理情况;评价货币资金业务内部控制。
相关知识:第四章 货币资金审计
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