类型:学习教育
题目总量:200万+
软件评价:
A.计划的审计范围和时间安排
B.审计过程中遇到的重大困难
C.审计中发现的所有内部控制缺陷
D.上市公司审计中注册会计师的独立性
正确答案:D
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答案解析:选项A,计划的审计范围和时间安排可以釆用书面形式也可以口头形式沟通。选项B,审计过程中遇到的重大困难可以与治理层书面沟通,但是不是应当以书面形式沟通。选项C,在审计中发现的值得关注的内部控制缺陷应釆用书面形式与治理层沟通。选项D,上市公司审计中注册会计师的独立性是必须采用书面形式沟通的。
相关知识:第一节 注册会计师与治理层的沟通
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