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“下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是

来源:焚题库 [2021年11月4日] 【

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    单项选择题 “下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是()。

    A.完全不信赖内部控制

    B.不能将控制风险确定为零

    C.在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试

    D.无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性审查

    正确答案:A

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    答案解析:没有必要因为内部控制存在固有局限性而全不信赖内部控制。

    相关知识:第七章 内部控制及其测评 

     

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