审计师

当前位置:考试网 >> 审计师 >> 中级审计师 >> 审计理论与实务 >> 文章内容

下列与现金相关的内部控制,应提出改进建议的:

来源:焚题库 [2020年8月8日] 【

类型:学习教育

题目总量:200万+

软件评价:

下载版本

    单项选择题 下列与现金相关的内部控制,应提出改进建议的是:

    A.每日及时记录现金收入?

    B.担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开?

    C.现金折扣需经过适当审批?

    D.每日盘点现金并与账面余额核对?

    正确答案:B

    答案解析:现金日记账和总账的登记应该相互独立。该题针对“货币资金内部控制测评和审计目标”知识点进行考核

    查看试题解析 进入题库练习

    相关知识:货币资金审计 

     

    相关题库