注册会计师

当前位置:考试网 >> 注册会计师 >> 模拟试题 >> 审计试题 >> 文章内容

如果被审计单位内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起负责监督被审计单位财务报告的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合

来源:焚题库 [2020年8月5日] 【

类型:学习教育

题目总量:200万+

软件评价:

下载版本

    单项选择题 如果被审计单位内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起负责监督被审计单位财务报告的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合,按控制缺陷的分类,其属于()。

    A.内部控制存在重大缺陷

    B.内部控制存在一般缺陷

    C.内部控制存在重要缺陷

    D.内部控制存在运行缺陷

    正确答案:C

    答案解析:被审计单位内部控制重要缺陷是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起负责监督被审计单位财务报告的人员(如审计委员会或类似机构)关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。

    登录查看解析 进入题库练习

    相关知识:第一节 内部控制审计的概念 

     

    相关题库

    微信扫码关注焚题库

    • 历年真题

      历年考试真题试卷,真实检验

    • 章节练习

      按章节做题,系统练习不遗漏

    • 考前试卷

      考前2套试卷,助力抢分

    • 模拟试题

      海量考试试卷及答案,分数评估

    进入题库