注册会计师

当前位置:考试网 >> 注册会计师 >> 模拟试题 >> 审计试题 >> 文章内容

在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有()

来源:焚题库 [2021年4月1日] 【

类型:学习教育

题目总量:200万+

软件评价:

下载版本

    多项选择题 【2019年真题】在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有()。

    A.在接近评价基准日的时间测试内部控制

    B.选择更多的子公司进行控制测试

    C.增加相关内部控制测试量

    D.亲自进行相关测试而非利用他人的工作

    正确答案:A、B、C、D

    登录查看解析 进入题库练习

    答案解析:在内部控制审计中,对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师应给予充分的关注,具体表现在:对相关的内部控制亲自进行测试而非利用他人工作;在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制;选择更多的子公司或业务部门进行测试;增加相关内部控制的控制测试量等。

    相关题库

    微信扫码关注焚题库

    • 历年真题

      历年考试真题试卷,真实检验

    • 章节练习

      按章节做题,系统练习不遗漏

    • 考前试卷

      考前2套试卷,助力抢分

    • 模拟试题

      海量考试试卷及答案,分数评估

    进入题库