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A.询问复核人复核采购计划的过程,检查采购计划是否经过复核人恰当复核
B.询问收货人员的收货过程,抽样检查入库单是否有对应一致的采购订单及验收单
C.询问复核人复核供应商数据变更请求的过程,抽样检查变更需求是否有文件支持及有复核人的复核确认
D.询问复核人对例外报告的检查过程,确认发现的问题是否及时得到跟进处理
E.将本期各主要应付款项账户与上年比较,分析其波动原因
正确答案:A、B、C、D
答案解析:审计人员可以沿着采购业务的正常程序加以追踪,进行对内部控制加以相关检查与验证,检查与验证的内容包括:(1)询问复核人复核采购计划的过程,检查采购计划是否经过复核人恰当复核(新增P279)。(2)询问复核人复核供应商数据变更请求的过程,抽样检查变更需求是否有文件支持及有复核人的复核确认(新增P279)。(3)核对请购单与订购单是否一致,请购单是否经过适当的授权人批准,订购单是否连续编号。(4)询问收货人员的收货过程,抽样检查入库单是否有对应一致的采购订单及验收单(新增P280)(5)核对采购合同上确定的价格、付款日期与财会部门核准的支付条件是否一致。(6)检查合同是否经过有关部门审查,核对卖方发票上所购物品的数量、规格、品种与合同是否一致。(7)抽验部分付款凭单,检查其是否附有请购单、订购单、验收单,付款凭单和验收单是否连续编号,验证验收环节的有效性和计算的正确性。(8)核对采购合同、卖方发票、验收单与入库单是否一致。(9)检查购入材料计价正确与否,被审计单位采用永续盘存制核算时,复核计价正确性。(10)询问复核人对例外报告的检查过程,确认发现的问题是否及时得到跟进处理(新增P280)E属分析程序。
相关知识:第二章 采购与付款循环审计
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