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自考《审计学》章节精选试题:审计报告

来源:华课网校  [2021年3月19日]  【

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  审计报告

  [单选题]注册会计师签发的审计报告,相对于政府审计和内部审计而言,更具有鉴证作用,主要是因为()。

  A注册会计师的审计水平更高

  B注册会计师的审计程序更科学

  C注册会计师具有超然独立的第三者身份

  D注册会计师审计的效果更好

  参考答案:C

  [单选题]注册会计师应当实施的进一步审计程序主要包括()。

  A控制测试和实质性程序

  B风险评估程序和控制测试

  C风险评估程序和实质性程序

  D细节测试和实质性分析性程序

  参考答案:A

  [单选题]注册会计师出具的审计报告,应直接报送()。

  A被审计单位

  B委托人

  C被审计单位业务主管部门

  D注册会计师协会

  参考答案:B

  [单选题]审计意见的形成基础是()。

  A审计证据

  B审计程序

  C审计准则

  D审计人员

  参考答案:A

  [单选题]被审计单位财务报表在所有重大方”面公允地反映了其财务状况、经营成果和现金流量,这被称为财务报表的()。

  A公允性

  B合法性

  C公正性

  D独立性

  参考答案:A

  [单选题]注册会计师需要对财务报表作出总体复核,主要的目的是()。

  A对财务报表进行整体把握

  B对审计报告进行项目质量控制复核

  C判断其是否与被审计单位及其环境的了解一致

  D判断财务报表是否不存在重大错报

  参考答案:C

  [单选题]下列关于注册会计师责任段的说法中,错误的是()。

  A注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务发表审计意见

  B注册会计师应按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作

  C注册会计师应考虑与财务报表编制相关的内部控制,并对内部控制的有效性发表意见

  D注册会计师相信已获取的审计证据是充分的、适当的,为其发表审计意见提供了基础

  参考答案:C

  [单选题]管理层对财务报表的责任段中,管理层的责任不包括()。

  A设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报

  B选择和运用恰当的会计政策

  C作出合理的会计估计

  D选用合适的财务会计人员

  参考答案:D

  [单选题]审计报告的收件人一般是()。

  A审计业务的委托人

  B政府审计局

  C会计师事务所

  D税务机关

  参考答案:A

  [单选题]注册会计师在对财务报表审计后出具的审计报告的标题统一为()。

  A注册会计师审计报告

  B财务报表审计报告

  C注册会计师审阅报告

  D审计报告

  参考答案:D

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