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货币资金审计
[单选题]货币资金的审计范围不包括()。
A企业有关货币资金的内部控制制度的健全性及有效性
B证实货币资金收入与支出活动的合规性、合法性的凭证、账簿和报表资料
C证实货币资金余额的真实性、正确性的凭证、账簿和报表资料
D测试货币资金的流动性和收益性
参考答案:D
[单选题]下列各项职责中,没有违反不相容职责的是()。
A银行出纳与编制银行存款余额调节表
B接受订单与批准赊销
C现金出纳与登记现金日记账
D现金出纳与编制记账凭证
参考答案:C
[单选题]下列与现金业务有关的职责可以不分离的是()。
A现金的支付与审批
B现金保管与现金日记账的记录
C现金的会计记录与审计监督
D现金保管与现金总分类账的记录
参考答案:B
[单选题]企业规定现金收入应于每日存入银行的主要目的是()。
A确保交易经适当批准
B确保交易按授权进行
C保护资产安全
D确保现金及收入记录完整
参考答案:C
[单选题]下列关于货币资金内部控制的内容,存在重大缺陷的是()。
A财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
B对重要货币资金支付业务,实行集体决策
C现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
参考答案:C
[单选题]下列项目中不属于货币资金内部控制的是()。
A职责分工
B授权批准及凭证和记录
C定期盘点与核对
D证实货币资金的合规性
参考答案:D
[单选题]对货币资金内部控制进行初步评价的目的在于()。
A省略控制测试,直接实施实质性程序
B减少实质性程序的审计范围
C确定注册会计师是否应该依赖内部控制
D详细了解被审计单位货币资金的内部控制制度
参考答案:C
[单选题]注册会计师测试现金余额的起点是()。
A核对库存现金日记账与总账的余额是否相符
B检查库存现金的实地盘点
C抽查大额现金收支事项
D检查现金收支的正确截止
参考答案:A
[单选题]尽管现金在企业资产总额中比重不大,但注册会计师应当重视库存现金审计的原因是()。
A货币资金是企业资金运作的起点和终点
B企业发生的舞弊事件大都与现金有关
C现金在企业运转中的地位重要
D现金是企业的一项重要资产
参考答案:B
[单选题]既是证实资产负债表所列现金是否存在的一项重要程序,又是现金实质性程序中重要步骤的是()。
A核对库存现金日记账与总账余额是否相符
B对库存现金进行监盘
C抽查大额现金收支事项
D检查现金收支的正确截止
参考答案:B
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