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2018年中级审计师《理论与实务》考前模拟试题5_第2页

来源:考试网  [2018年9月30日]  【

  二、多项选择题

  1、下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有:

  A、文字说明法

  B、调查表法

  C、流程图法

  D、录像法

  E、录音法

  【正确答案】 ABC

  【答案解析】 常用的方法有文字说明法、调查表法和流程图法。

  【该题针对“内部控制测评”知识点进行考核】

  2、下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有:

  A、询问

  B、检查

  C、观察

  D、追踪有关业务的处理过程

  E、重新操作

  【正确答案】 ABCD

  【答案解析】 审计人员可以使用的方法有询问、检查、观察和追踪有关业务的处理过程。

  【该题针对“内部控制测评”知识点进行考核】

  3、下列各项中,属于《内部控制——整合框架》中风险评估方面的原则的有:

  A、组织应设定清晰明确的目标,以识别和评估与目标相关的风险

  B、组织应对影响其目标实现的风险进行全范围的识别和分析,并以此为基础来决定应如何管理风险

  C、组织应在评估影响其目标实现的风险时,考虑潜在的舞弊行为

  D、组织应展现对诚信和道德价值的承诺

  E、组织应评价内部控制缺陷,并及时与整改责任方沟通

  【正确答案】 ABC

  【答案解析】 选项D是控制环境;选项E是监督活动。

  【该题针对“内部控制要素”知识点进行考核】

  4、下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有:

  A、员工素质控制

  B、业务授权控制

  C、职责分工控制

  D、凭证与记录控制

  E、独立检查

  【正确答案】 BCDE

  【答案解析】 内部控制五要素中控制活动要素的内容不包括员工素质控制。

  【该题针对“内部控制要素”知识点进行考核】

  5、在凭证与记录的控制过程中,建立严格的凭证制度要求:

  A、凭证种类要齐全

  B、凭证内容要完整

  C、凭证要预先连续编号

  D、所有凭证都要由会计人员填制

  E、空白收据和支票等凭证要由专人负责

  【正确答案】 ABCE

  【答案解析】 凭证与记录控制一般要求建立严格的凭证制度,建立严格的簿记制度和建立严格的定期核对、复核与盘点制度。其中建立严格的凭证制度包括上述四项。

  【该题针对“内部控制要素”知识点进行考核】

  6、下列各项中,属于内部控制的作用的有:

  A、保护财产物资的安全完整和有效使用

  B、保证会计及其他信息资料的完整

  C、促进工作效率的提高和经营目标的实现

  D、促进国家各项政策、法规的贯彻落实

  E、增强企业的管理意识

  【正确答案】 ACD

  【答案解析】 内部控制的作用包括:保护财产物资的安全完整和有效使用;保证会计及其他信息资料的真实可靠;促进工作效率的提高和经营目标的实现;促进国家各项政策、法规的贯彻落实。

  【该题针对“内部控制概述”知识点进行考核】

  7、下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有:

  A、授权审批控制

  B、原材料消耗定额控制

  C、职责分工控制

  D、固定资产盘点控制

  E、会计记录的定期核对

  【正确答案】 DE

  【答案解析】 察觉式控制是指为了及时查明已发生的错弊所实施的控制。例如实物盘点、会计记录核对等。

  【该题针对“内部控制概述”知识点进行考核】

  三、案例分析题

  1、(一)资料

  2009年4月,某审计组对甲公司2008年度财务收支情况进行审计。相关情况和资料如下:

  1.审计人员在抽查记账凭证时发现,部分记账凭证上的审核与编制为同一人。经进一步了解,财会部门未建立表、账、证之间的定期核对制度。

  2.审计人员抽取了2008年不同月份的若干张客户订货单,检查销售业务的授权审批情况。

  (二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。

  <1> 、“资料1”中,违反相关内部控制要求的控制活动有:

  A、业务授权控制

  B、职责分工控制

  C、凭证与记录控制

  D、实物控制

  【正确答案】 BC

  【答案解析】 职责分工控制要求互不相容的职务不应由一个人兼任,以减少发生错弊的可能性;凭证与记录控制要求建立严格的定期核对、复核与盘点制度。

  【该题针对“内部控制测评”知识点进行考核】

  <2> 、“资料2”中,审计人员所实施的内部控制测试属于:

  A、余额测试

  B、业务测试

  C、功能测试

  D、实质性测试

  【正确答案】 C

  【答案解析】 功能测试,即针对某项控制的某个控制环节,选择若干时期的同类业务进行检查,查明该控制环节的处理程序在被审计期内是否按规定发挥了作用。

  【该题针对“内部控制测评”知识点进行考核】

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