一、单项选择题
1、确定内部控制测试的抽查范围时,可选择的方法是:
A、实地观察法
B、证据检查法
C、经验估计法
D、重复执行法
2、对内部控制的健全性和有效性进行评价是:
A、审计人员的责任
B、管理层的责任
C、治理层的责任
D、内部控制设置人员的责任
3、下列各项中,属于凭证与记录控制措施的是:
A、业务批准与执行相分工
B、实施内部审计制度
C、仓库由专人负责保管
D、定期与银行进行对账
4、企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略,属于内部控制要素中的:
A、控制环境
B、风险评估
C、控制活动
D、对控制的监督
5、下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的是:
A、业务授权控制
B、责权配置
C、账实核对
D、独立检查
6、下列关于内部控制的说法中,不正确的是:
A、审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应当保持应有的职业谨慎
B、在审计风险模型中,控制风险始终大于零
C、内部控制测评如果设置的好,可以代替实质性审查
D、审计中总是存在一定的控制风险
7、下列内部控制措施中,属于财产物资控制的是:
A、计划控制
B、质量控制
C、材料的验收和领用制度
D、会计凭证的复核制度
二、多项选择题
1、下列关于内部控制的表述中,正确的有:
A、风险评估是内部控制的要素之一
B、内部控制可能因经营环境的改变而失效
C、内部控制测评不能代替实质性测试
D、内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制
E、任何审计项目都必须进行内部控制测评
2、下列属于信息与沟通构成内容的有:
A、会计系统
B、内部审计
C、信息系统
D、职责分工
E、传导机制
3、信息技术在改进被审计单位内部控制的同时,也会带来一些特定的风险,这些风险有:
A、信息系统或相关系统程序可能会对数据进行错误处理
B、系统瘫痪
C、数据丢失风险
D、数据处理速度加快
E、不恰当的人工干预
4、根据控制的功能,控制可以分为:
A、财产物资控制
B、预防式控制
C、察觉式控制
D、会计信息控制
E、经营决策控制
5、下列各项中,属于内部控制的作用的有:
A、保护财产物资的安全完整和有效使用
B、保证会计及其他信息资料的完整
C、促进工作效率的提高和经营目标的实现
D、促进国家各项政策、法规的贯彻落实
E、增强企业的管理意识
三、案例分析题
1、(一)资料
2009年4月,某审计组对甲公司2008年度财务收支情况进行审计。相关情况和资料如下:
1.审计人员在抽查记账凭证时发现,部分记账凭证上的审核与编制为同一人。经进一步了解,财会部门未建立表、账、证之间的定期核对制度。
2.审计人员抽取了2008年不同月份的若干张客户订货单,检查销售业务的授权审批情况。
(二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。
<1> 、“资料1”中,违反相关内部控制要求的控制活动有:
A、业务授权控制
B、职责分工控制
C、凭证与记录控制
D、实物控制
<2> 、“资料2”中,审计人员所实施的内部控制测试属于:
A、余额测试
B、业务测试
C、功能测试
D、实质性测试
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