第九章 审计报告
1、如果审计范围受到限制,可能产生的影响不具有广泛性,注册会计师可能出具的审计意见类型是:
A、无保留意见
B、保留意见
C、否定意见
D、无法表示意见
2、在获取充分、适当的审计证据后,如果认为错报单独或累计起来对财务报表的影响不重大,注册会计师应当发表的审计意见是:
A、保留意见
B、无保留意见
C、无法表示意见
D、否定意见
3、下列有关内部审计报告的表述中,错误的是:
A、内部审计报告的主要内容包括审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见和审计建议
B、审计概况是对内部审计项目的总体情况的介绍和说明,一般应包括审计目标、审计范围、审计内容及重点、审计方法、审计程序及审计时间等
C、审计依据是实施内部审计所依据的相关法律法规、内部审计准则等规定,内部审计报告应当声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施的,若存在未遵循该准则规定的情形,应当做出解释或说明
D、内部审计人员提出的结论仅限于对部分经营活动和内部控制进行评价
4、下列有关内部审计报告的表述中,错误的是:
A、内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或人员
B、内部审计报告的附件是对审计报告正文进行补充说明的文字和数字资料
C、内部审计报告的日期为内部审计机构负责人批准送出日
D、内部审计报告应当声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施的,若存在未遵循该准则的情形,应当做出解释和说明
5、下列有关内部审计的审计报告的说法中,错误的是:
A、内部审计报告通常为简式审计报告
B、内部审计报告是内部审计活动成果的体现,是内部审计人员与被审计单位、组织管理层和其他相关各方进行沟通和交流的媒介,也是内部审计活动为组织增加价值、促进组织目标实现的重要手段
C、作为内部审计活动的最终成果,内部审计报告对被审计单位的经营活动和内部控制进行评价,并且提出改进建议
D、内部审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计事项做出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件
6、下列关于内部审计报告的叙述中,正确的是:
A、内部审计人员只能在审计结束后提交最终审计报告
B、内部审计范围只涉及企业内部的经营活动
C、内部审计报告因为是企业内部的报告,所以不需要进行复核
D、内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或个人
7、下列关于审计报告内容的表述,不正确的是:
A、审计人员应运用职业判断,在防范审计风险的情况下,按照重要性原则,从真实性、合法性、效益性方面提出审计评价意见
B、审计组只对所审计的事项发表审计评价意见
C、在审计报告中需要包括审计发现的移送处理事项的事实和移送处理意见,包括涉嫌犯罪的事项
D、审计期间被审计单位对审计发现的问题已经整改的,审计报告还应当包括有关整改的情况
8、下列各项中,不属于国家审计报告内容的是:
A、被审计单位基本情况
B、审计内容
C、审计评价意见
D、审计组人员构成及分工
9、下列各项中,通常不属于审计机关公布审计结果时不得公布的信息的是:
A、对被审计单位的处罚决定
B、涉及商业秘密的信息
C、涉及国家秘密的信息
D、正在调查、处理过程中的事项
10、审计机关对被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为,依法做出处理处罚的书面文件是:
A、审计报告
B、审计移送处理书
C、审计决定书
D、审计建议函
11、下列关于我国国家审计报告的表述中,正确的是:
A、审计组的审计报告反映的是审计机关的最终意见
B、审计组的审计报告是审计机关对外出具的审计报告
C、审计机关的审计报告反映的是审计机关的最终意见
D、审计机关的审计报告是提出的内部审计文书
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