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2018年初级审计师《理论与实务》考试试题及答案十

来源:考试网  [2018年5月28日]  【

  一、单项选择题

  1、为证实在临近12月31日签发的支票未予以入账,实施的下列程序中最有效的是(  )。

  A、审查12月31日的银行存款余额调节表

  B、函证12月31日的银行存款余额

  C、审查12月31日的银行对账单

  D、审查12月份的支票存根

  2、在对银行存款执行的下列程序中属于控制测试的是(  )。

  A、函证银行存款

  B、抽取大额银行存款收支

  C、抽查银行存款的收支是否按规定的程序和权限办理

  D、检查银行存款收支的正确截止

  3、以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是(  )。

  A、按月盘点现金,做到账实相符

  B、当日现金收入及时送存银行

  C、加强对货币资金的内部审计

  D、收支与记账岗位分离

  4、对银行存款进行截止测试的关键是(  )。

  A、审查当年各月的银行存款余额调节表

  B、确定被审计年度企业开出的最后一张支票号码

  C、审查当年各月的银行存款对账单

  D、审查被审计年度企业发生的大额收付业务

  5、下列与现金相关的内部控制,应提出改进建议的是(  )。

  A、每日及时记录现金收入

  B、担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开

  C、现金折扣需经过适当审批

  D、每日盘点现金并与账面余额核对

  6、为测试银行存款截止期的正确性,应审查银行存款收付业务的期间是(  )。

  A、决算日后任意一天

  B、决算日当天

  C、整个审计期间

  D、决算日前后数天

  7、在对库存现金实施监盘程序的过程中,应由(  )。

  A、主管会计亲自清点

  B、出纳员自点

  C、注册会计师亲自清点

  D、被审计单位的有关领导亲自清点

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