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2016年国际内审师考试《内部审计作用》试题1_第2页

考试网  [ 2016年4月28日 ] 【

  II、为运行新的计算机应用系统编写程序草图,确定建立了合适的控制。

  III、在安装之前,复核新的计算机应用程序。

  A、只有I

  B、只有II

  C、只有III

  D、只有I和III

  答案:D

  解题思路:I、正确。根据实务公告1130-1,这种活动不影响独立性。

  II、不正确。根据实务公告1130-1,这种活动影响独立性。

  III、正确。根据实务公告1130-1,这种活动不影响独立性。

  9、如果内部控制非常薄弱,以下各项对组织资产的舞弊或滥用中应被确定为是风险最高的领域的是:

  A、高级经理使用组织的旅游招待资金进行很可能是未经批准的活动。

  B、向虚构的供应商购入物资。

  C、资助提供给了可能与主席有关联的组织或者没有用于该组织章程规定的目的。

  D、工资部门职员增加虚构的员工。

  答案:C

  解题思路:A、不正确。见题解c。

  B、不正确。这是一个有风险的领域,但与答案“c”相比,它涉及的金额更加适当。

  C、正确。这恐怕是风险最大的领域,因为金额增加得太大而且不充分的控制会导致资助被用于舞弊目的。

  D、不正确。见题解c。

  10、某机构向特定雇员提供信用卡以供业务需要。信用卡公司提供记录该机构雇员发生的所有信用卡交易的计算机文档。内部审计师打算使用通用审计软件来抽取相关交易进行测试,那么使用通用审计软件最不容易确认下列哪项?

  A、大额交易

  B、舞弊交易

  C、特定持卡人的交易

  D、每位持卡人使用的供应商

  答案:B

  解题思路:A、不正确。通用审计软件能够用于搜索特定的交易,例如那些超过一定金额的交易。

  B、正确。应付账款系统不太可能会包含有关舞弊交易的充分证据。通用审计软件会被用来侦探“红旗”,但它不会专门确定他们。

  C、不正确。可以使用通用审计软件来过滤交易数据。

  D、不正确。可以使用通用审计软件来汇总持卡人所使用的供应商。

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